
本月銷售負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅時(shí)不能填負(fù)數(shù),這樣報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致怎么辦?增值稅報(bào)表里應(yīng)該怎么填寫?
答: ?你好;? ? ? 不一致 ;? 也是負(fù)數(shù)金額的;對(duì)比不了的。 去稅務(wù)局大廳報(bào); 我這邊也是負(fù)數(shù)報(bào)不了 ; 要去大廳報(bào)的??
這樣操作是對(duì)的嗎?糾正的四月報(bào)表的,那筆收入在未開票做過了,五月又在開票收入中計(jì)過了所以要糾正開票月份增值稅申報(bào),無票收入的負(fù)數(shù)。
答: 對(duì)的,你的做法是規(guī)范的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
往期確定的未開票收入現(xiàn)在開票,請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí)這筆開票的數(shù)據(jù)要在哪里填列負(fù)數(shù)表示?
答: 您好 增值稅附表一 未開具發(fā)票欄次負(fù)數(shù)體現(xiàn)


控心聽海 追問
2019-01-12 19:01
maize老師 解答
2019-01-12 19:03