
調(diào)整的話,分錄就是,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,這樣把應(yīng)付職工薪酬調(diào)高之后還用調(diào)整別的嗎
答: 您好 請問您什么情況需要做借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資這筆分錄
老師我應(yīng)付職工薪酬期末余額出現(xiàn)負數(shù)是-18907.15應(yīng)該怎樣調(diào)整?分錄怎樣做?
答: 您好 應(yīng)該是您少計提了工資 現(xiàn)在要補計提 借;管理費用——工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1:當(dāng)期應(yīng)付職工薪酬期初余額是負數(shù)-2300,請問調(diào)到上期的分錄該怎么寫?企業(yè)在當(dāng)期已自己調(diào)整,接下來我在當(dāng)期又該如何審計調(diào)整?
答: 您好,借:管理費用 2300 貸 應(yīng)付職工薪酬2300就調(diào)平了,就是發(fā)的工資比計提工資多了。賬上已調(diào)整好,您審計不用調(diào)整了么

