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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-01-12 10:31

第二次培訓(xùn)費(fèi)為15000,增值稅稅率為6%
所以應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)=15000*0.06=900

小耳朵 追問

2019-01-12 10:31

為什么是15000呢?

宸宸老師 解答

2019-01-12 10:33

您現(xiàn)在在算第二期的收入呀!
乙公司經(jīng)營(yíng)虧損,甲公司收不到錢。但甲公司還是需要確認(rèn)收入的,繳納增值稅的

小耳朵 追問

2019-01-12 10:38

老師,那這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只能確認(rèn)5000嗎?剩余的10000該怎么處理呢

小耳朵 追問

2019-01-12 10:38

宸宸老師 解答

2019-01-12 10:48

前面第一期確認(rèn)了多少收入。我看不到,你截圖一下

小耳朵 追問

2019-01-12 10:58

老師,您看,這是前面的分錄

宸宸老師 解答

2019-01-12 11:11

1.總共收入60000元,分三期,每期20000元。所以第一期確認(rèn)的20000的收入,預(yù)收了25000,多預(yù)收了5000元。
2.“已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)部分能夠得到補(bǔ)償?shù)?,?yīng)按能夠得到補(bǔ)償?shù)膭趧?wù)成本確認(rèn)提供勞務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本”
就是說第二期發(fā)生了16000的勞務(wù)成本,只有5000元是確定可以收回的(就是前面多出來的5000元)。所以根據(jù)5000元確認(rèn)收入。
【注意:根據(jù)合同約定的金額計(jì)算銷項(xiàng)稅額】
您在好好理解一下。祝您學(xué)習(xí)愉快

小耳朵 追問

2019-01-12 11:15

好的,謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-01-12 11:31

恩恩,滿意回答記得好評(píng)哦

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第二次培訓(xùn)費(fèi)為15000,增值稅稅率為6% 所以應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)=15000*0.06=900
2019-01-12 10:31:07
差異額=實(shí)際-計(jì)劃? (1000-1500)%2B(900-1000)=-600 差異率=差異額/計(jì)劃成本=(-600)/(1000%2B1500)=-0.24 實(shí)際成本=計(jì)劃成本*(1%2B差異率) 500=計(jì)劃成本*(1-0.24)?? 得出計(jì)劃成本=500/(1-0.24)=657.89
2021-03-15 13:56:13
你好 用2670-2580等于90萬來計(jì)算的
2019-09-29 12:54:02
您好 發(fā)行股票計(jì)入資本公積的金額 2000*5-2000*1-2000*5*0.01=7900
2021-03-30 19:39:16
你好,你好,這是那個(gè)課程,麻煩發(fā)下課程鏈接,我?guī)湍銌枂栒n程老師講義是否有問題。
2019-01-05 16:21:26
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