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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-11 22:34

你好,可以的,在附表四找到建筑業(yè)預(yù)交的一欄,將 預(yù)交的稅款金額填寫在對應(yīng)欄次的本期發(fā)生額和本期實(shí)際遞減稅額兩欄就可以了。如果12月份有留抵稅額,就需要先填寫本期發(fā)生額不填寫本期實(shí)際遞減稅額,這樣就當(dāng)月不抵扣了。等以后月份有應(yīng)納稅額時再單獨(dú)填寫本期實(shí)際遞減稅額就可以抵扣了。

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