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yu
于2019-01-11 22:12 發(fā)布 ??2459次瀏覽
王瑞老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-01-11 22:17
你好,這個情況理賬也很麻煩,從本年初對公司請會計師事務(wù)所清產(chǎn)核準(zhǔn)以出的報告作為建賬初始數(shù)據(jù),
yu 追問
2019-01-11 22:25
如果核定好實收資本和現(xiàn)金 但是有少數(shù)應(yīng)收應(yīng)付忘了 建賬以后有收到一筆應(yīng)收款的話怎么處理
王瑞老師 解答
2019-01-11 22:34
你好,調(diào)整收到時調(diào)整未分配利潤,
2019-01-11 23:38
分錄怎么寫啊
2019-01-12 15:12
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤-年初 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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王瑞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.96 解題: 9431 個
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yu 追問
2019-01-11 22:25
王瑞老師 解答
2019-01-11 22:34
yu 追問
2019-01-11 23:38
王瑞老師 解答
2019-01-12 15:12