一個(gè)小規(guī)模企業(yè)在2018年11月份開的發(fā)票稅率開成了5%,2019年1月申報(bào)表怎么填?請(qǐng)指導(dǎo)一下
會(huì)計(jì)
于2019-01-10 14:21 發(fā)布 ??571次瀏覽
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汪晨老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
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把5%填寫在3%里面,稅額不變,調(diào)整你的銷售額
2019-04-17 08:58:47

1、減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次;
2、對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在 “本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-04-07 10:55:58

你好!需攜帶發(fā)票,營業(yè)執(zhí)照,公章,去大廳異常申報(bào)。
2019-01-10 17:08:10

首先,小規(guī)模納稅人開具紅字發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)在申報(bào)表上填寫相關(guān)信息,包括發(fā)票日期、發(fā)票號(hào)碼、收款方名稱、收款方納稅人識(shí)別號(hào)、開票金額及稅率等內(nèi)容。
具體來說,需要在申報(bào)表的“銷項(xiàng)稅額”欄里填寫發(fā)票的開票金額及稅率(即1%),在“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開”欄里填寫發(fā)票號(hào)碼,在“收款方名稱”欄里填寫收款方名稱,在“收款方納稅識(shí)別號(hào)”欄里填寫收款方納稅人識(shí)別號(hào),最后在“發(fā)票日期”欄里填寫發(fā)票日期。
拓展知識(shí):紅字發(fā)票是稅務(wù)機(jī)關(guān)審核發(fā)票過程中,發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容存在錯(cuò)誤或缺失等問題時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的發(fā)票,用于更正原發(fā)票內(nèi)容,有助于納稅人正確申報(bào)稅款。
2023-03-01 17:39:41

你好,你是說申報(bào)個(gè)稅還是?
2019-07-14 08:42:19
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