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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-10 11:24

你好,可以全額抵減增值稅,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)   貸銀行存款等   然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借管理費(fèi)用(紅字)

ZK 追問

2019-01-10 11:31

老師,是直接當(dāng)月入賬和申報(bào)抵扣不

徐阿富老師 解答

2019-01-10 11:33

你好,可以當(dāng)月抵扣,也可以以后抵扣的

ZK 追問

2019-01-10 11:35

老師,這個(gè)抵扣的最長(zhǎng)期限是多久哦?360天嗎?

徐阿富老師 解答

2019-01-10 11:46

你好,不是,這個(gè)沒有期限的。如果不低扣可以一直留著

ZK 追問

2019-01-10 11:50

好的,老師,我這邊有另外一個(gè)問題:小規(guī)模11月開票,開錯(cuò)了,沒入賬;然后12月跨月了開負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉,那這兩張一正一負(fù)的發(fā)票,我還需要入賬不

徐阿富老師 解答

2019-01-10 12:03

你好,要入賬,申報(bào)表也要分別藍(lán)字紅字填

ZK 追問

2019-01-10 12:41

老師,我們是普票,這兩張一正一負(fù)為零,對(duì)方也沒有收到票未入賬,我們可以不用入賬不

徐阿富老師 解答

2019-01-10 12:57

你好,要入賬的,申報(bào)要分開的呢。

ZK 追問

2019-01-10 12:59

好的,謝謝老師。

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:00

不客氣,祝你成功,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝

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相關(guān)問題討論
您好: 是可以抵扣的!
2019-09-17 10:08:40
可以抵扣你的增值稅的
2019-01-09 12:39:23
這個(gè)是可以每年抵扣的
2018-11-05 09:44:06
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),   借:管理費(fèi)用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅480 借:管理費(fèi)用 -480 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-01-08 17:04:33
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:管理費(fèi)用-稅控盤維護(hù)費(fèi) 負(fù)數(shù)
2019-01-12 16:41:53
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