借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)多交增值稅 這個(gè)分錄是什么意思?前會(huì)計(jì)做的我看不懂。請(qǐng)老師講解
會(huì)撒嬌的舞蹈
于2019-01-09 12:25 發(fā)布 ??2011次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-01-09 12:31
這是以前多交的增值稅稅款,抵本期應(yīng)交的增值稅,假如沒(méi)有多交的情況下,交稅的時(shí)候,是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款,現(xiàn)在就是不需要銀行交,因?yàn)樵瓉?lái)有多交,余額應(yīng)該是在借方,所以現(xiàn)在貸應(yīng)交稅費(fèi)--多交增值稅以后,多交增值稅就平了
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個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20

你好,可以直接寫一下面的一筆分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-09-07 11:57:29

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,您看下這個(gè)內(nèi)容
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
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