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送心意

一冉老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-09 09:06

勾稽關(guān)系對(duì)不上是肯定得 以前年度損益調(diào)整調(diào)整的是上年的利潤 可以改18期初余額

Esther  追問

2019-01-09 09:08

老師,是修改資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初余額嗎?是否需要修改利潤表呢

一冉老師 解答

2019-01-09 09:11

利潤表是本年的利潤啊 沒關(guān)系啊

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你好,是的,會(huì)計(jì)分錄時(shí)都要用以前年度損益科目來做
2020-08-03 18:50:47
1、是的,要做以前年度損益調(diào)整。借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 2、調(diào)整完期初的負(fù)債減少,所有者權(quán)益增加(轉(zhuǎn)回多計(jì)提的,19年度利潤調(diào)增),資產(chǎn)不變。
2020-03-30 10:07:30
勾稽關(guān)系對(duì)不上是肯定得 以前年度損益調(diào)整調(diào)整的是上年的利潤 可以改18期初余額
2019-01-09 09:06:39
你好,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目,然后調(diào)整期末未分配利潤數(shù)據(jù)
2020-07-11 15:24:39
你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學(xué)。
2020-06-02 16:20:10
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