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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-01-08 13:33

借應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅 貸管理費用-辦公費

談小靜 追問

2019-01-08 13:58

老師,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅減免稅款借方余額一直有個280元,要怎么樣才會沒有呢

吳少琴老師 解答

2019-01-08 14:00

借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅

談小靜 追問

2019-01-08 14:09

后面還有個分錄嗎

談小靜 追問

2019-01-08 14:10

還要轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費嗎,

吳少琴老師 解答

2019-01-08 14:11

借應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅

談小靜 追問

2019-01-08 14:14

那這樣應(yīng)交稅費還要增加了

談小靜 追問

2019-01-08 14:15

是稅盤減免得的年費的嗎,應(yīng)該是減少的嗎

吳少琴老師 解答

2019-01-08 14:23

你沒有進項稅嗎,沒有銷項稅嗎,你只看分錄感覺增加了,你要是只有減免稅你還用繳稅嗎? 
有進項銷項分錄還要加這個 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
           貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 
           借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 
           貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

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同學(xué)你好 支付 借,管理費用 貸,銀行存款 抵稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款 貸,管理費用;
2022-03-02 15:18:39
您好,分錄,借:管理費用-服務(wù)費用,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。備案批準全額抵扣后,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借:管理費用-服務(wù)費用,負數(shù)。
2017-01-19 22:50:02
借管理費用――服務(wù)費 貸銀行存款等,然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費用紅字
2019-06-25 17:28:07
發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
2018-11-01 17:01:02
借:管理費用 330 貸:庫存現(xiàn)金 330 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 330 貸:營業(yè)外收入 330
2017-07-10 12:43:57
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