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送心意

小李老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-08 10:03

根據(jù)問題的意思,分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 16.78    貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 16.78

萬(wàn)元戶g 追問

2019-01-08 10:05

那以前年度損益調(diào)整差額做哪呢

小李老師 解答

2019-01-08 10:05

不好意思,一下就發(fā)出去了,分錄沒寫全。

萬(wàn)元戶g 追問

2019-01-08 10:06

我在2018年12月做一筆銀行支付,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,借:管理費(fèi)用-其他 576 貸:銀行存款 576 ,結(jié)果2019年1月來(lái)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票稅率3%,請(qǐng)問現(xiàn)在這個(gè)要怎么調(diào)整?2018年度已經(jīng)結(jié)賬了 ?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么做,老師能寫出完整的分錄嗎?

小李老師 解答

2019-01-08 10:07

首先,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 16.78 貸:以前年度損益調(diào)整 16.78,然后再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目借:以前年度損益調(diào)整 16.78    貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 16.78

萬(wàn)元戶g 追問

2019-01-08 10:09

那之前的管理費(fèi)用不是多記了嗎?

小李老師 解答

2019-01-08 10:20

嚴(yán)格來(lái)說(shuō),是屬于費(fèi)用跨期了,19年的發(fā)票做在了18年,你的意圖是正確的。但是實(shí)務(wù)中對(duì)這種小額的費(fèi)用跨期不會(huì)特意去進(jìn)行前期差錯(cuò)的更正,因?yàn)樗恢卮?、不重要?/p>

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