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Joyce
于2019-01-07 11:08 發(fā)布 ??836次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-07 11:11
進項銷項進項轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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年末增值稅相關(guān)科目的余額是怎么處理的?
答: 進項銷項進項轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交增值稅明細(xì)科目月末年末余額如何處理
答: 都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面吧,年末不用特別處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)賬的時候,科目余額表,應(yīng)交增值稅 期末余額貸方0.01 怎么處理
答: 這個
老師月末或者年末應(yīng)交稅費科目余額應(yīng)該怎么處理?是不是年末或者月末應(yīng)交稅費科目(除應(yīng)交稅費-未交增值稅)科目外其他科目都要結(jié)轉(zhuǎn)平
討論
應(yīng)交增值稅三級明細(xì)科目年末的余額該如何賬務(wù)處理
應(yīng)交增值稅明細(xì)科目月末年末余額如何處理,可以掛在賬上么
"年末 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)"
年末 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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