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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-01-04 16:14

1、月末形成留抵稅額的情形,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 
2、您根本不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

奔奔 追問

2019-01-04 16:17

如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,我的稅額是對不是的,貸方多了126.21

奔奔 追問

2019-01-04 16:24

是不是進(jìn)項稅額308032.63-126.21啊,因為126.21可以在下年度抵扣,所以不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

張艷老師 解答

2019-01-04 16:29

您上面分錄中的銷項稅額大于進(jìn)項稅額,是需要交納增值稅的情形。您怎么還形成留抵呢?

奔奔 追問

2019-01-04 16:32

如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,我的稅額是對不是的,貸方多了126.21 是不是進(jìn)項稅額308032.63-126.21啊,因為126.21可以在下年度抵扣,所以不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎  明細(xì)賬的進(jìn)項稅額借方還有126.21這個對嗎

張艷老師 解答

2019-01-04 16:34

通過憑證可以看到,是貸方的767.41,這個是您需要交納增值稅的金額。

奔奔 追問

2019-01-04 16:43

增值稅額是交了的

張艷老師 解答

2019-01-04 16:44

您圖片中的憑證上的進(jìn)項稅額和您描述的進(jìn)項稅額之間有差異,您查找一下原因,看哪個數(shù)字是正確的。

奔奔 追問

2019-01-04 17:01

進(jìn)項稅額的實(shí)際余額是308032.63

張艷老師 解答

2019-01-04 17:03

那說明您的憑證中的進(jìn)項稅額數(shù)字是錯的。

奔奔 追問

2019-01-04 17:16

如果用308032.63結(jié)轉(zhuǎn)的話,貸方金額少了162.21,這樣的話,借貸方不平 126.21金額是期末留底的  如果用308032.63結(jié)轉(zhuǎn)的話,借方金額少了126.21,這樣的話,借貸方不平

張艷老師 解答

2019-01-04 21:37

您首先要明確的是,如果進(jìn)項稅額是308032.63的話,銷項稅額大于進(jìn)項稅額,做結(jié)轉(zhuǎn)分錄為您圖片中的分錄,二者的差額就是貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額,這個金額是要轉(zhuǎn)入未交增值稅科目的(即下月應(yīng)納的增值稅的金額)

張艷老師 解答

2019-01-04 21:39

您是要按這個思路去理解的,您上面的理解是不對的。只有進(jìn)項稅額大于銷項稅額的時候,才是留抵稅額的情形。

張艷老師 解答

2019-01-04 21:40

借  應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 
      貸  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 
             應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借  應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
      貸  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
下月繳納增值稅稅款時 
借  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
      貸  銀行存款

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
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