一般納稅人月末的期末留底是不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎 如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,分錄金額對不上借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷售稅 308673.83 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 308032.63 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 767.41 差額是126.21(這筆金額是期末留底的)

奔奔
于2019-01-04 16:10 發(fā)布 ??1351次瀏覽
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張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
2019-01-04 16:14
1、月末形成留抵稅額的情形,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2、您根本不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
需要做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
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