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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-04 15:41

你好 
借;無形資產(chǎn)   貸;銀行存款等科目

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 15:44

但是一共就3000只從流水上能看到1500

鄒老師 解答

2019-01-04 15:47

你好,是不是追問錯誤了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 18:01

@鄒老師。  我有個業(yè)務(wù)及管理費的表和  應(yīng)付職工薪酬的表 ,現(xiàn)在需要填寫這份表,我參照了一下去年會計填的數(shù)據(jù)   通過下面這兩張表 不知道邏輯關(guān)系?能解答下嗎?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 18:02

這是去年的兩張表

鄒老師 解答

2019-01-04 18:34

你好,怎么本年累計工資數(shù)據(jù)與你填寫的應(yīng)付職工薪酬——工資本年累計都不一致的?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 18:38

職工薪酬里面,我可以依據(jù)費用表的本年累計填,其他五險一金按照應(yīng)付職工薪酬里面填,這樣可以嗎@鄒老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 18:45

老師我這樣的邏輯合適嗎?

鄒老師 解答

2019-01-04 18:49

你好,應(yīng)付職工薪酬——工資,社保這些都需要根據(jù)應(yīng)付職工薪酬明細賬的本年累計填寫,而且需要做到數(shù)據(jù)一致才是的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 18:57

我覺得應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額,都是實發(fā)數(shù),不知道對不

鄒老師 解答

2019-01-04 19:03

你好,是填寫實際發(fā)生金額,也就是借方發(fā)生額

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您好,收到發(fā)票前,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款。收到發(fā)票后,借;無形資產(chǎn)-商標注冊費,貸;預(yù)付賬款。
2017-08-13 18:37:19
你好!這個計入管理費用—其他政府規(guī)費。
2020-07-21 17:27:33
你好 費用小的話 計入管理費用 費用大的話 計入無形資產(chǎn)
2019-01-17 16:19:51
借;無形資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目
2016-12-23 16:10:23
你好 借;無形資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目
2019-01-04 15:41:46
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