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畫筆
于2019-01-03 14:11 發(fā)布 ??552次瀏覽
徐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2019-01-03 14:24
你沒有暫估材料怎么結(jié)轉(zhuǎn)的成本?如果沒有成本票,你之前的成本也不成立呀,先把之前的賬都沖紅,然后再按正確的做賬。
畫筆 追問
2019-01-03 14:25
之前就做的其他應(yīng)付款,銀行存款,
徐璐老師 解答
2019-01-03 14:28
那就把之前的其他應(yīng)付款沖平,然后入庫存,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2019-01-03 14:33
那之前已結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理
2019-01-03 14:37
沖掉,全部都沖紅,然后重新做一遍。
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徐璐老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.95 解題: 3583 個
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2019-01-03 14:25
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2019-01-03 14:28
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2019-01-03 14:33
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2019-01-03 14:37