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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-03 12:38

要的,年末要把本年利潤結轉到未分配利潤

紫雨 追問

2019-01-03 12:39

謝謝

紫雨 追問

2019-01-03 12:50

新辦企業(yè),發(fā)生一筆費用,未支付,注冊資本未到賬。當月分錄,借:管理費用---開辦費500,貸:其他應付款:500,結轉費用,借:本年利潤:500,貸管理費用---開辦費500,這一筆業(yè)務,怎么編制資產(chǎn)負債表。負債類的:其他應付款500,那另外500記哪里?

辜老師 解答

2019-01-03 13:17

另外500,是未分配利潤-500

紫雨 追問

2019-01-03 13:20

新辦企業(yè),11月份發(fā)生一筆費用,注冊資本未到賬。11月賬務如下:借:管理費用---開辦費500,貸:其他應付款:500,結轉費用,借:本年利潤:500,貸管理費用---開辦費500。資產(chǎn)負債表,其他應付款500,未分配利潤記500(不知是否準確),12月份未發(fā)生業(yè)務,那還要再做本年利潤500結轉到未分配利潤嗎?    不好意思,老師再打擾一下。

辜老師 解答

2019-01-03 13:23

就這是上一筆業(yè)務,你結轉到未分配利潤,所以資產(chǎn)負債表未分配利潤是-500

紫雨 追問

2019-01-03 13:27

是在11月份做結轉到未分配利潤中?12月份,不用做賬,是這個意思嗎?

辜老師 解答

2019-01-03 13:27

一般都是在年末12月結轉的

紫雨 追問

2019-01-03 14:07

那我11月份的報表怎么出呢?不是有500塊費用結轉到本年利潤,本年利潤在資產(chǎn)負債表中怎么填?你不是說填在未分配利潤中嗎?謝謝

辜老師 解答

2019-01-03 14:09

你11月形成的是本年利潤的借方余額,就在資產(chǎn)負債表的未分配利潤填-500

紫雨 追問

2019-01-03 14:15

11月資產(chǎn)負債表未分配利潤是填-500,那我12月份沒有業(yè)務,我該怎么結轉本年利潤,編制報表?

辜老師 解答

2019-01-03 14:16

你12月沒有業(yè)務的話,跟11月的報表是一樣的,然后借:本年利潤  貸:未分配利潤

紫雨 追問

2019-01-03 14:17

你12月沒有業(yè)務的話,跟11月的報表是一樣的,然后借:本年利潤 -500貸:未分配利潤-500?

辜老師 解答

2019-01-03 14:20

是的,就是這樣處理的

紫雨 追問

2019-01-03 14:20

謝謝

辜老師 解答

2019-01-03 14:21

好的,客氣,幫到你就好

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