
增值稅申報(bào)時(shí)有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報(bào)系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實(shí)際繳納的增值稅不符怎么處理?
答: 兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
納稅人虛開增值稅專用發(fā)票,未就其虛開金額申報(bào)并繳納增值稅的,應(yīng)按照其虛開金額補(bǔ)繳增值稅;已就其虛開金額申報(bào)并繳納增值稅的,需再按照其虛開金額補(bǔ)繳增值稅。( ) 對(duì) 錯(cuò)
答: 你好,是錯(cuò)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人。上個(gè)月在國稅代開了增值稅專用發(fā)票,在開票的時(shí)候已經(jīng)繳納了增值稅60元。因?yàn)楫a(chǎn)生了增值稅,需要繳納附加稅嗎?另外,因?yàn)橐呀?jīng)繳納了增值稅,在申報(bào)增值稅時(shí)還需要申報(bào)發(fā)票的金額和稅額嗎?
答: 你好!是的要繳納附加稅。

