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價(jià)值觀
于2019-01-01 03:53 發(fā)布 ??1075次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師
2019-01-01 06:43
你好! 對的,平時(shí)是這么做的 12月底,匯總做分錄抵消就可以了
蔣飛老師 解答
2019-01-01 06:45
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
價(jià)值觀 追問
2019-01-01 12:40
老師,你這個(gè)分錄屬于銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)后年末匯總結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)對吧???
2019-01-01 12:46
你好! 對的。
2019-01-01 12:48
老師,你這個(gè)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 金額為1-11月借方余額+12月進(jìn)項(xiàng)和銷售差額嗎?然后分錄中的銷項(xiàng)和銷項(xiàng)金額為1-12累計(jì)稅額嗎
2019-01-01 12:50
你好! 對的,全面匯總一起
全年1-12月份匯總一起
2019-01-01 12:59
那如果最后一個(gè)月是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),1-11月轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額-12月進(jìn)銷差額為負(fù)數(shù),那分錄這么寫
2019-01-01 13:01
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師
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2019-01-01 06:45
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2019-01-01 12:40
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2019-01-01 12:50
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2019-01-01 13:01