- 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問- 你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答 
- 老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問- 你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下。看總金額到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對不上? 答 
- 老師,請問接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問- 你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答 
- 老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問- 已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答 
- 光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問- 老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答 

- 企業(yè)季度所得稅=利潤表中的本年累計(jì)利潤總額*0.25-所得稅計(jì)算出來的,那所得稅中包不包括納稅調(diào)整所交的年度所得稅呢? - 答: 你好,不包括的 
- 如果所得稅年度申報(bào) 15年應(yīng)納稅所得額納稅調(diào)整后所得-150000,16年納稅調(diào)整后所得-78000,17年納稅條調(diào)整后所得160000,那么17年應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是多少? - 答: 你好是0的 彌補(bǔ)虧損160000的 
- 我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 老師!所得稅年報(bào)里得所得稅彌補(bǔ)虧損表當(dāng)年境內(nèi)所得額填寫金額是納稅調(diào)整后所得還是納稅調(diào)整后所得減去所得稅額后凈利潤? - 答: 是納稅調(diào)整后的所得額 
 
  
 








 
 
 知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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( ??ω??) 追問
2018-12-25 20:13
maize老師 解答
2018-12-25 20:23
( ??ω??) 追問
2018-12-25 20:24
maize老師 解答
2018-12-25 20:26