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向柳臻
于2018-12-25 10:42 發(fā)布 ??708次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-12-25 10:43
不用了,等明年1月份開始計入應(yīng)交稅費科目核算就是了。
向柳臻 追問
2018-12-25 10:46
但是之前會計做賬有0.02的余額,好幾年了,我用不用調(diào)賬
張艷老師 解答
2018-12-25 10:49
給轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目,沖平就行了。
2018-12-25 10:50
是在應(yīng)交稅費下合算的。就是月末做的借營業(yè)稅金及附加,貸方是應(yīng)交稅費,城教地
2018-12-25 10:51
是的,就是這樣理解的。
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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2018-12-25 10:46
張艷老師 解答
2018-12-25 10:49
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2018-12-25 10:50
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2018-12-25 10:51