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綠蘿222
于2018-12-21 09:04 發(fā)布 ??1447次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-12-21 09:11
請問你現(xiàn)在更正科目還是金額
綠蘿222 追問
2018-12-21 09:16
把原來的憑證沖銷了就可以。原憑證為: 借:固定資產(chǎn) 貸:其它應付款。
2018-12-21 09:17
老師,是貸:其它應收款
bamboo老師 解答
2018-12-21 09:19
這個不涉及到固定資產(chǎn) 直接做憑證調(diào)整往來科目就可以了 借:其他應收款 貸方藍字 貸:其他應付款 貸方紅字
2018-12-21 17:37
老師,不是往來科目錯了,是我需要把原憑證沖銷,因為發(fā)票有問題。現(xiàn)在想咨詢您的是:固定資產(chǎn)已經(jīng)計提了折舊,想把折舊部分也沖銷,<br>是做借:累計折舊<br>袋:固定資產(chǎn)嗎<br><br>
2018-12-21 17:50
你計提的折舊計入的什么科目 也要對應沖回
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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