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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-21 09:11

請問你現(xiàn)在更正科目還是金額

綠蘿222 追問

2018-12-21 09:16

把原來的憑證沖銷了就可以。原憑證為: 
借:固定資產(chǎn) 
貸:其它應付款。

綠蘿222 追問

2018-12-21 09:17

老師,是貸:其它應收款

bamboo老師 解答

2018-12-21 09:19

這個不涉及到固定資產(chǎn) 直接做憑證調(diào)整往來科目就可以了 
借:其他應收款  貸方藍字 
貸:其他應付款 貸方紅字

綠蘿222 追問

2018-12-21 17:37

老師,不是往來科目錯了,是我需要把原憑證沖銷,因為發(fā)票有問題。現(xiàn)在想咨詢您的是:固定資產(chǎn)已經(jīng)計提了折舊,想把折舊部分也沖銷,<br>是做借:累計折舊<br>袋:固定資產(chǎn)嗎<br><br>

bamboo老師 解答

2018-12-21 17:50

你計提的折舊計入的什么科目 也要對應沖回

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