
有一筆費(fèi)用兩個(gè)公司分?jǐn)偟?,我們公司出納一塊付錢給了1000.那邊公司給我們出納500,所以我們實(shí)際支付500,這東西也沒(méi)有發(fā)票只有1000的收據(jù),所以會(huì)計(jì)做賬應(yīng)該怎么記,體現(xiàn)這個(gè)明細(xì)后面附1000的單據(jù),還是說(shuō)直接記500的費(fèi)用后面附1000的單據(jù)和收到500墊付的單據(jù)
答: 同學(xué) 您好 可以直接記500的費(fèi)用后面附1000的單據(jù)和收到500墊付的單據(jù)
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我單位是勞務(wù)派遣公司,上月有一家單位給我們付勞務(wù)費(fèi),分錄是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,這筆錢里面有1000是多付的,應(yīng)收賬款多1000,這個(gè)月我們出納用現(xiàn)金把這1000元給退回去了,退回去的這筆錢的分錄應(yīng)該怎么做?謝謝!
答: 同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金





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