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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-19 15:59

繳納增值稅用應(yīng)交稅費—未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅是一個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)的中轉(zhuǎn)科目

會計學(xué)堂 追問

2018-12-19 16:01

以前是已交稅金,現(xiàn)在還有已交稅金嗎?

辜老師 解答

2018-12-19 16:01

已交稅金一般是核算預(yù)先繳納的稅金

會計學(xué)堂 追問

2018-12-19 16:06

什么情況才能用轉(zhuǎn)出未交增值稅

辜老師 解答

2018-12-19 16:10

月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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你好,之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
2019-12-31 17:18:42
你好 不需要轉(zhuǎn)入 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-09-01 11:36:20
你好,當(dāng)月不繳納稅款,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目需要轉(zhuǎn)入未交增值稅科目
2019-09-01 11:31:06
未繳納的增值稅是要使用應(yīng)交稅費--未交增值稅科目
2018-10-18 15:00:27
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