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Fionayue
于2018-12-19 14:57 發(fā)布 ??1015次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2018-12-19 14:59
你好!收到時,支付房租,借 預(yù)付賬款,貸 銀行存款 ,按月攤銷按部門計入費用。物業(yè)費,水電費直接按部門進(jìn)費用就可以了。
Fionayue 追問
2018-12-19 16:34
我的發(fā)票同時也收到了
汪晨老師 解答
2018-12-19 16:53
你好!同時收到了,同時確認(rèn)收入就可以了
2018-12-20 09:04
老師,我咨詢的有問題,我們租賃的辦公室,付了房租,物業(yè)費,水電費,當(dāng)月同時為我們開了發(fā)票,月底需要攤銷的
2018-12-20 09:07
你好!房租進(jìn)預(yù)付賬款,按月攤銷
2018-12-20 09:23
先做:預(yù)付賬款。貸:銀行存款
2018-12-20 12:56
你好!是的!先做 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 攤銷 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款
2018-12-20 17:37
老師 那我就是:借:預(yù)付賬款--房租、物業(yè)費、水電費 應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅 貸:銀行存款--月底攤銷:借:研發(fā)支出-- 主營業(yè)務(wù)支出-- 貸:預(yù)付賬款--這個位置我有點不動:我做第一次的:預(yù)付賬款是價稅分離吧;攤銷的時候,我是按照總的金額攤銷?
2018-12-20 17:42
你好!全部按照加稅合計支付分?jǐn)偂D艿挚鄣?,價稅分離
2018-12-20 17:50
我入賬時,取得專票,就是價稅分離,記賬!月底攤銷,是按照總的金額對嗎?
2018-12-20 17:55
你好!例如收到116 借 預(yù)付賬款100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)16貸 銀行存款116 分?jǐn)偘凑?00分?jǐn)?。即價稅分離后的金額分?jǐn)偂?/p>
2018-12-20 17:56
明白了,老師!我就是這個位置不太理解,謝謝!
2018-12-20 17:57
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汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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