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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2018-12-19 13:39

應交增值稅進項和銷項可以登在應交稅費的一個明細賬薄中,不過要分開登記

羅達 追問

2018-12-19 16:15

那應交稅費明細未交增值稅也可以登在進項稅額和銷項稅額中嗎?

暖暖老師 解答

2018-12-19 16:18

不可以,單獨登記的

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“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”與“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)”這兩個科目都是屬于貸方發(fā)生額,年末(或月末)從借方結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)”科目
2019-03-23 19:56:24
要分開登,不然你就不知道進項是多少,銷項是多少
2024-07-09 17:23:00
你好,表示本期應交增值稅是101255.20
2023-12-28 13:34:03
您好,您用的到的明細設置下,如果用不到,可以不用設置
2019-12-21 17:51:03
您好,是的,前面還需做一步 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-03-16 21:46:41
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