
老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目下面沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目的吧??
答: 你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目,而不是 進(jìn)項(xiàng)稅額的四級(jí)明細(xì)
銷(xiāo)項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的貸方跟那個(gè)科目消平?
答: 你銷(xiāo)項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 老師是這樣寫(xiě)嗎?
答: 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 月末不用轉(zhuǎn)入未交增值稅科目


吳姍珊 追問(wèn)
2018-12-18 15:58
張艷老師 解答
2018-12-18 15:59
吳姍珊 追問(wèn)
2018-12-18 16:00
張艷老師 解答
2018-12-18 16:01
吳姍珊 追問(wèn)
2018-12-18 16:02
張艷老師 解答
2018-12-18 16:06