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笑笑
于2018-12-18 12:32 發(fā)布 ??997次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2018-12-18 12:33
算,借銷管費用福利費貸應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費貸銀行存款
笑笑 追問
2018-12-18 12:49
老師請教增值稅月末到底如何結(jié)轉(zhuǎn)?。繎欢愘M-銷項 進項科目有余額嗎?求一份完整分錄?
馬老師 解答
2018-12-18 13:25
沒有,借銷項貸進項,差額計入未交增值稅
2018-12-18 13:40
老師是不是還得把那個進項銷項轉(zhuǎn)到應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,按您上面說的差額計入未交增值稅,進項 銷項不是還有余額嗎?
2018-12-18 13:50
轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度,我說的那個進項,銷項都沒余額
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馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
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笑笑 追問
2018-12-18 12:49
馬老師 解答
2018-12-18 13:25
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2018-12-18 13:40
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2018-12-18 13:50