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送心意

汪晨老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-15 10:23

你好!計(jì)入其他應(yīng)收款-借款科目

咸魚要翻身 追問

2018-12-15 11:06

沒票,基本上轉(zhuǎn)出去就收不回來了,而且這都年底結(jié)賬了,也可以掛其他應(yīng)收款嗎?

汪晨老師 解答

2018-12-15 11:07

你好!可以的,年終分紅,從應(yīng)付利潤里扣

咸魚要翻身 追問

2018-12-15 11:14

好的,謝謝老師

汪晨老師 解答

2018-12-15 13:38

不客氣請(qǐng)給好評(píng)!

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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