9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元?是什么原因?2021年暫估成本,420074.04元2022年沖減暫估成本420074.04元?發(fā)票沒收到,車到了,
答: 你好 先說下以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元 是因為以前年度損益調(diào)整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現(xiàn) 直接出現(xiàn)在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個數(shù) 要是想達(dá)到一致 您需要改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù) 調(diào)整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的分錄科目的項目 比如要是應(yīng)付賬款 就是該期初的應(yīng)付賬款
師,如果做以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平了,這是為什么呢
答: 你好,因為以前年度損益調(diào)整,它影響未分配利潤,卻不影響你本年的利潤。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用了以前年度損益調(diào)整科目 報所得稅時利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對,提交不了,怎么辦
答: 你好你做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)科目做啥, 調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和上年期末數(shù)
存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不對,應(yīng)該如何調(diào)整報表?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)-期初數(shù)+以前年度損益調(diào)整 等于利潤表的凈利潤這樣可以嗎?
第一次用以前年度損益調(diào)整調(diào)2019年企業(yè)年報所得稅,可是生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表差額是2715.12,這個是怎么回事呢?
老師好:去年記錯的一筆費用,今年調(diào)整走以前年度損益調(diào)整科目了,發(fā)現(xiàn)利潤表的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤不一致了,這樣的會計處理有問題嗎?


黃平 追問
2018-12-15 10:14
bamboo老師 解答
2018-12-15 10:15