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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-12-08 21:24

是呀,結(jié)轉(zhuǎn)成本時 ,是否要轉(zhuǎn)出未交增值稅,要怎么做分錄

鄒老師 解答

2015-12-08 21:20

請問你說的分錄是什么呢?結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本,轉(zhuǎn)出未交增值稅?

鄒老師 解答

2015-12-08 21:28

如果期末有應(yīng)納稅額  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本     借;主營業(yè)務(wù)成本    貸;庫存商品

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做:借:庫存商品-保溫杯 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額;貸:銀行存款
2018-08-15 13:50:46
你好這個是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
您好,轉(zhuǎn)出后,庫存商品增加,按原庫存商品金額分配即可。
2017-05-04 22:53:23
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
2025-02-17 21:14:00
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