
老師,我想問一下,我們是建筑類企業(yè),今年的進項稅均未認證抵扣,年末我需要做什么賬務處理嗎
答: 你好,你可以根據(jù)發(fā)票做這個分錄 借;原材料等科目 應交稅費(待認證進項稅額) 貸;應付賬款等科目
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年已認證未抵扣的進項稅額今年需要作進項稅額轉出,賬務處理怎么做?謝謝老師
答: 借 應交稅費-----待抵扣進項稅額 貸 銀行存款 抵扣 借 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸 應交稅費-----待抵扣進項稅額 轉出 借 營業(yè)外支出 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)




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絮夏。 追問
2018-12-13 15:00
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鄒老師 解答
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2018-12-13 15:12