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阿童木
于2018-12-13 09:42 發(fā)布 ??900次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-12-13 09:43
支付貨款時,借:預付賬款 貸:銀行存款到貨后,借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:預付賬款
阿童木 追問
2018-12-13 09:45
如果是同一天到貨呢,也需要寫預付賬款這個分錄嗎
辜老師 解答
2018-12-13 09:49
那你可以直接貸銀行存款
2018-12-13 10:09
借:庫存商品,貸:銀行存款是吧
2018-12-13 10:10
如果沒有進項稅,是這樣賬務處理的
2018-12-13 10:11
有進項稅,問題是,庫存商品有很多種,如何寫庫存商品的分錄,還有庫存商品的不含稅金額看哪里呢
2018-12-13 10:12
看你收到的發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票
2018-12-13 13:41
專用發(fā)票
2018-12-13 13:43
專票的話,按發(fā)票上的不含稅金額計入庫存商品,稅額計入應交稅費—應交增值稅—進項稅
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支付公司供應商貨款咋樣寫分錄呢?
答: 借應付賬款貸銀行存款
支付供應商貨款,但是對方未開票過來,怎么寫分錄
答: 借預付賬款貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問我們公司支付給供應商貨款,對方不可能供貨,我要怎么銷賬呢?要做什么單子給老板簽字嗎?
答: 你好 不供貨。 那款項也不退嗎 沒有實際業(yè)務發(fā)生?
公司員工暫時代替公司支付給了供應商一筆貨款 怎么走賬比較合適
討論
老師,我們老板給供應商刷卡支付一筆貨款,這筆賬對方應不應該給我們開票呢?
老師,供應商A送柴油我公司需付款5萬,供應商B公司需付款10萬,先前有協(xié)議供應商A的貨款從B中扣減,我公司再付款給A,請問這個分錄該怎么寫?
老師你好,公司老板之前以個人名義借款給供應商?,F(xiàn)在我們差供應的貨款,老板想把供應商借的錢從貨款里抵了后在支付供應商的剩余貨款這樣可以嗎??
供應商給的銷售返點,向供應商進貨時用返點支付貨款,怎么做分錄?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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