
老師,我的金稅盤維護費280元,只抵減了200,還剩80,這個抵減是,借 應交稅費/增值稅/減免稅款,貸 管理費用,那我剩下這個80元月末要做處理么,還是放那不管,下次抵減在做一樣的分錄
答: 你好!下次抵減時一樣處理。
老師,請問稅盤的維護費可以抵扣稅額280元的,這個要怎么入賬,付款時借:管理費用-減免稅額 280 貸:銀行存款 280 實際抵扣時借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 , 貸:管理費用-減免稅額 280 這樣做嗎,
答: 這個最后一個是借管理費用 -280 明細掛辦公費,這個不是減免稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:管理費用-辦公費280元貸:銀行存款280元若是你抵減增值稅的時候:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅費)280元貸:管理費用-辦公費280元這樣嘛?那減免稅額的余額就放著嘛?不用結轉嘛? 請問公司支付稅盤的技術維護服務費280元,這筆會計分錄怎么做??
答: 你是一般納稅人嗎?如果是的話,可以結轉到轉出 未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。




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瘋癲 追問
2018-12-11 16:20
汪晨老師 解答
2018-12-11 16:20