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簡(jiǎn)@
于2018-12-10 13:30 發(fā)布 ??8814次瀏覽
玲老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2018-12-10 13:31
你好 貸到票未到做暫估入庫(kù)處理 借 原材料 /庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估。后面發(fā)票回來(lái) 紅沖暫估的分錄 按發(fā)票金額 做上正確的分錄 。
簡(jiǎn)@ 追問(wèn)
2018-12-10 13:32
我先收到貨
玲老師 解答
2018-12-10 13:36
對(duì)的 上面回復(fù)你的就是先收到貨 后收到發(fā)票的賬務(wù)處理。
2018-12-10 13:38
我收到別家公司先付款,我后開(kāi)票給別公司
2018-12-10 13:40
先預(yù)付貸款: 借銀行存款 貸預(yù)收賬款。開(kāi)票時(shí) 借 預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2018-12-10 13:41
可以貸記應(yīng)收帳款
2018-12-10 13:42
可以貸記應(yīng)收帳款嗎
2018-12-10 13:43
您好 可以貸應(yīng)收賬款,但是同一個(gè)客戶前面有用預(yù)收賬款 后面最好也用預(yù)收賬款科目。
2018-12-10 13:53
借銀存,貸應(yīng)收,我資產(chǎn)負(fù)債表不
2018-12-10 13:56
2018-12-10 14:08
您好 請(qǐng)問(wèn)什么問(wèn)題?您好像沒(méi)有說(shuō)全這個(gè)問(wèn)題報(bào)表不什么?
2018-12-10 14:09
你這個(gè)先收到預(yù)收款 后面開(kāi)票 最好就是直接沖減前面的預(yù)收賬款科目。先預(yù)付貸款: 借銀行存款 貸預(yù)收賬款。開(kāi)票時(shí) 借 預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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老師好!請(qǐng)問(wèn)收到前欠貨款分錄摘要怎么寫(xiě)?摘要:收貨款 ,這樣寫(xiě)可以嗎?謝謝!
答: 你好,可以的,可以這么做。
老師我已經(jīng)收到對(duì)方貨款,但是還沒(méi)開(kāi)票,分錄怎么做
答: 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,收到爛貨款,分錄怎么做?
答: 你好,爛貨款是什么意思
收到貨款沒(méi)有給人家開(kāi)票,分錄怎樣做
討論
貨款已經(jīng)收到,下月交貨,分錄怎么做?
老師這個(gè)分錄怎么做,銀行收到的貨款是133465
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月已經(jīng)發(fā)貨,但是貨款這個(gè)月才收到分錄怎么做?
A公司收到客戶B一筆電承50萬(wàn),其中20萬(wàn)元是本公司貨款,其余30萬(wàn)中,A公司要代B客戶付給B的客戶C10萬(wàn),D10萬(wàn),E10萬(wàn),求分錄,謝謝
玲老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 377271 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
簡(jiǎn)@ 追問(wèn)
2018-12-10 13:32
玲老師 解答
2018-12-10 13:36
簡(jiǎn)@ 追問(wèn)
2018-12-10 13:38
玲老師 解答
2018-12-10 13:40
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玲老師 解答
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2018-12-10 13:53
簡(jiǎn)@ 追問(wèn)
2018-12-10 13:56
玲老師 解答
2018-12-10 14:08
玲老師 解答
2018-12-10 14:09