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滿天星
于2018-12-10 11:51 發(fā)布 ??2700次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2018-12-10 11:51
可以,你點作廢之后再重新申報就可以。
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增值稅納稅申報表:稅款繳納【期初未繳納稅額(多繳為負數(shù))】:-398129.66
答: 你好,為負數(shù)作為留抵稅額可以在下期繼續(xù)抵扣
申報納稅時,增值稅季報零申報也要點那個稅款繳納嗎?
答: 你好,零申報不需要點擊扣款的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2023年小規(guī)模納稅人開具增值稅專票,納稅申報是按1%繳納增值稅還是3%繳納增值稅
答: 你好,學員,這個是按照3%填寫的
申請延期繳納的增值稅3月15日到期,想要在15號之前繳納,增值稅申報表里面本期繳納上期稅款怎么填?。?/a>
討論
2月申報繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
按時交納增值稅了,而在增值稅納稅申報表主表中“上期未繳稅款”
增值稅(不用繳納)申報完,地稅也申報繳納完稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報出現(xiàn)了問題,能作廢增值稅和地稅申報嗎?作廢的話,繳納的稅額又該怎么辦?
增值稅已申報,繳款書已打印,但是沒能及時繳納,逾期所罰滯納金及稅款應(yīng)該如何繳納?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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