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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-12-10 09:33

你好 取得采購(gòu)發(fā)票時(shí) 借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款/銀行存款等

梅子 追問(wèn)

2018-12-10 09:34

那我次月繳納增值稅抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額了又怎么做?老師

玲老師 解答

2018-12-10 09:38

您好 次月直接 填寫(xiě)報(bào)表就可以。
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-  應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)

      借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,

      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

      借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

      繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-  -未交增值稅貸:銀行存款

梅子 追問(wèn)

2018-12-10 09:43

進(jìn)行稅額和銷項(xiàng)稅額一樣到月底都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

玲老師 解答

2018-12-10 09:45

您好 把科目結(jié)平就可以。按進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不同的余額做結(jié)轉(zhuǎn)。

梅子 追問(wèn)

2018-12-10 09:47

謝謝老師

玲老師 解答

2018-12-10 09:49

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借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 其他收益
2020-05-07 11:06:13
按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-04-24 14:44:13
你好 取得采購(gòu)發(fā)票時(shí) 借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款/銀行存款等
2018-12-10 09:33:14
借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸,其他收益
2019-05-09 14:45:41
你好 是的 等你要交稅的那月做結(jié)轉(zhuǎn) 到時(shí)轉(zhuǎn)到未交增值稅即可
2019-03-09 11:27:51
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