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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2018-12-09 16:30

你好,你具體業(yè)務是什么? 這個分錄是成立的 但是還需要結(jié)合具體業(yè)務。

追問

2018-12-09 16:35

我們公司暫時沒有收入,但是有管理費用,應該怎么做

追問

2018-12-09 16:36

銀行存款都做的預收預付,里面沒有錢,管理費用該怎么記賬

答疑蘇老師 解答

2018-12-09 16:38

你好 這個管理費用是用什么支付的

追問

2018-12-09 16:38

現(xiàn)金啊,老板直接支付的

答疑蘇老師 解答

2018-12-09 16:39

那就是 借管理費用 貸其他應付款 老板

追問

2018-12-09 16:39

可是我不能直接計現(xiàn)金啊,現(xiàn)金從哪里來啊

答疑蘇老師 解答

2018-12-09 16:41

你好,不是老板出的錢嗎?你們哪來的現(xiàn)金

追問

2018-12-09 16:41

好的,我就直接借管理費用貸其他應付款啦

追問

2018-12-09 16:43

謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2018-12-09 16:43

是的 祝同學工作順利

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你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向沖回,直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
你好,這個費用支出是老板個人墊付了嗎??
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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