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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-07 15:57

你好 認證后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-12-07 15:57

然后再按正常的結(jié)轉(zhuǎn)進項銷稅額嗎?

meizi老師 解答

2018-12-07 15:59

你好  是的 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了

●江西健晨媽G8G5 追問

2018-12-07 16:00

好的,

meizi老師 解答

2018-12-07 16:04

好的 滿意請給予評價

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您好 借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
你好,退貨的時候,貸方是進項稅額,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出?
2021-06-07 15:35:23
有購銷合同更好,沒有也無所謂,需要發(fā)票進行記賬
2017-07-17 17:39:24
你好,學(xué)員,新年好 這個不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
您好,轉(zhuǎn)出后,庫存商品增加,按原庫存商品金額分配即可。
2017-05-04 22:53:23
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