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琴琴
于2018-12-05 09:20 發(fā)布 ??1594次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-12-05 09:21
你好,登報,聲明遺失,然后銷售方去稅局辦理丟失發(fā)票已抄報稅證明單,然后用發(fā)票復印件,證明單認證入賬
琴琴 追問
2018-12-05 09:24
是開票方去登報開證明吧
鄒老師 解答
2018-12-05 09:28
你好,哪個單位對發(fā)票丟失負有責任,登報就哪個單位去辦理證明是 銷售方去稅局辦理
2018-12-05 09:35
抵扣聯(lián)沒丟
2018-12-05 09:39
你好,那可以就用抵扣聯(lián)認證入賬,復印件留存?zhèn)洳榫褪橇?/p>
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后期不打錢給供應商,但是供應商多提供專票,怎么處理
答: 同學你好,你就按實際給錢的做賬的,進項稅多的做進項轉(zhuǎn)出就可以啊。
老師,供應商開過不的專票,復核人那欄空白,要退票嗎?
答: 你好 是的 需要退票重開
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問如果我們供應商說開13個點專票給我們,要加收10個點才可以,那么請問加收8個點和加收10個點有什么區(qū)別,對我們有什么好處?
答: 你好,首先開票是對方的義務,加收10點,你們要多損失=不含稅價格*10%
你好,請問,我們把供應商寄給我們的專票弄不見了,這怎么辦才好呢?
討論
對公打款3000給供應商,供應商開5000專票給我又沒有影響?
,老師,供應商給我們開的專票少了150元,怎么辦
老師好,供應商開了一張專票,里面的開票人是一個代號能用嗎?
供應商開票1000元的專票,實付600元,余400元怎么平賬?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
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琴琴 追問
2018-12-05 09:24
鄒老師 解答
2018-12-05 09:28
琴琴 追問
2018-12-05 09:35
鄒老師 解答
2018-12-05 09:39