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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2018-12-03 14:02

借,無形資產(chǎn)貸銀行存款

毛毛雨 追問

2018-12-03 14:03

可以記入費(fèi)用么?1000元也需要記入無形資產(chǎn)?

老劉 解答

2018-12-03 14:05

也可以記入費(fèi)用,但是我認(rèn)為從內(nèi)部管理的需要還是應(yīng)該計入無形資產(chǎn)

毛毛雨 追問

2018-12-03 14:08

無形資產(chǎn)不得攤銷么?

老劉 解答

2018-12-03 14:11

對無形資產(chǎn)必須攤銷

毛毛雨 追問

2018-12-03 14:16

老師,我是10月31日購入的財務(wù)軟件,已經(jīng)通過銀行存款付款,11月1日對方開具增值稅專用發(fā)票,但我到現(xiàn)在還沒有認(rèn)證,我這個會計分錄要怎么做?

老劉 解答

2018-12-03 14:19

十月份的時候你借預(yù)付賬款貸,銀行存款。

十一月份的時候,你借無形資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
預(yù)付賬款

毛毛雨 追問

2018-12-03 14:23

可不可以借其他應(yīng)付款,二不用預(yù)付賬款科目

老劉 解答

2018-12-03 14:28

可以,反正會平的

毛毛雨 追問

2018-12-03 14:29

老師,如果我記入費(fèi)用的話,11月就是借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸其他應(yīng)付款么

老劉 解答

2018-12-03 15:02

你付款的時候借其他應(yīng)付款什么科目你現(xiàn)在就用什么科目。

毛毛雨 追問

2018-12-03 15:03

我專票沒有認(rèn)證,分錄可以這么寫么

老劉 解答

2018-12-03 15:06

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅款

毛毛雨 追問

2018-12-03 15:07

老師,能寫明白些么,看不懂

老劉 解答

2018-12-03 18:40

借無形資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
貸其他應(yīng)付款

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軟件,借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款,賠償,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
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你好,按照你的描述,應(yīng)該是實(shí)務(wù)操作比較熟悉,就是理論知識有點(diǎn)薄弱,建議加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),有了實(shí)操經(jīng)驗(yàn)之后,學(xué)習(xí)理論知識比較容易融會貫通
2020-02-07 16:37:40
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