
,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。待抵扣抵扣時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅。,這些東西用金額寫一下分錄?
答: 如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒(méi)辦法寫的。
老師 涉及到增值稅科目的 分錄怎么寫? 未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)增值稅,銷項(xiàng)增值稅,和 轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 參考這個(gè)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人:5月銷售額1000,銷項(xiàng)115.05,6月采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)69.03,6月7申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,老師分錄這樣做,對(duì)嗎抵扣增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅115 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 69.03 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值45.97 轉(zhuǎn)出未交增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 45.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 45.976月抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 45.97貸:銀行存款45.97
答: ?你好? 是的 就是這樣來(lái)做分錄的?


夏雨 追問(wèn)
2018-12-03 11:16
夏雨 追問(wèn)
2018-12-03 11:16
夏雨 追問(wèn)
2018-12-03 11:16
辜老師 解答
2018-12-03 11:17
夏雨 追問(wèn)
2018-12-03 12:07
辜老師 解答
2018-12-03 12:16