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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-03 11:12

期末不用繳納增值稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

夏雨 追問(wèn)

2018-12-03 11:16

老師好,年末也不用做處理么,那在資產(chǎn)負(fù)債表里,這部分是怎么提現(xiàn)的?

夏雨 追問(wèn)

2018-12-03 11:16

提現(xiàn)

夏雨 追問(wèn)

2018-12-03 11:16

體現(xiàn)

辜老師 解答

2018-12-03 11:17

你就把期末留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,填列在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)的余額就可以了

夏雨 追問(wèn)

2018-12-03 12:07

老師好,系統(tǒng)自動(dòng)出表,體現(xiàn)在其他流動(dòng)資產(chǎn),這樣對(duì)么?

辜老師 解答

2018-12-03 12:16

期末負(fù)值余額重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn),是對(duì)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒(méi)辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
參考這個(gè)
2019-03-22 09:06:53
你好 月底這樣做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-12-17 17:42:24
?你好? 是的 就是這樣來(lái)做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
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