
請(qǐng)問(wèn)收到承兌匯票又轉(zhuǎn)出后,實(shí)際到賬金額比票面金額小,差額就是貼息了吧,是否做營(yíng)業(yè)外支出啊,分錄怎么做?謝謝!
答: 您好,差額是貼息在,做在財(cái)務(wù)費(fèi)用中 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
老師您好!比如收到創(chuàng)新委涮劵10000元實(shí)際兌現(xiàn)到賬是9600元,差額記入營(yíng)業(yè)外支出,怎么做分錄呢?謝謝
答: 借:銀行存款 9600 營(yíng)業(yè)外支出400 貸:其他應(yīng)收 10000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,普票收到,比實(shí)際多開(kāi)1塊錢,怎么做帳?謝謝。發(fā)票金額比實(shí)際付款金額多1塊錢是支付寶付455,收到普票466。購(gòu)買工具。怎么做分錄啊
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他貨幣資金 455 按實(shí)際付款金額入賬





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