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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-03 10:22

你好,是的。你的理解是正確的,比如你算出來(lái),銷項(xiàng)稅額100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)假設(shè)40萬(wàn)就是拿來(lái)抵減銷項(xiàng)稅額的,那么你要交的增值稅就是100-40=60

娟子 追問(wèn)

2018-12-03 10:51

我的意思是    比如我的成本是10000(不含稅)     從A旅游公司取的了發(fā)票  他們的發(fā)票是按差額征稅開(kāi)具   顯示增值稅是 200    實(shí)際上我支付給A 的是10000   抵減的增值稅應(yīng)該是600     問(wèn)題是  我是按發(fā)票上顯示的增值稅額抵減   還是按支付的金額抵減這個(gè)增值稅

紫藤老師 解答

2018-12-03 10:53

你好,要按照實(shí)際支付的金額抵減增值稅,

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肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
您好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-09-25 19:01:03
軟件中用負(fù)數(shù)或者用紅字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許抵減銷售額的賬務(wù)處理,按照現(xiàn)行的增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用時(shí)扣減銷售額,發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),按應(yīng)付或者實(shí)際支付的金額,借:主營(yíng)成本,貸應(yīng)付賬款等科目,等收到發(fā)票時(shí),按照允許抵扣的稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額抵減,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-12-17 21:20:12
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
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