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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-03 09:40

同學(xué) 你好
如果你11月開了發(fā)票出去 就要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本 結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有發(fā)票 就應(yīng)該暫估入庫

張珣 追問

2018-12-03 11:11

上月初,記的借:生產(chǎn)成本-暫估材料費,貸:應(yīng)付賬款,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本記的是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本-暫估材料,那這個月收到材料的分錄是什么啊?盼復(fù),謝謝您了!

張珣 追問

2018-12-03 11:12

不對,是收到發(fā)票的分錄是什么?

bamboo老師 解答

2018-12-03 11:13

一般來說
借:生產(chǎn)成本——材料
     貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本記的是,
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本——材料
收到材料發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
    貸:應(yīng)付賬款

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