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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-12-02 12:44

你好,附加稅月末計提,增值稅各子目月末一般都轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅子目里

9班奚雅琴 追問

2018-12-02 12:59

增值稅是不是不用通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),例如進項稅額2000,銷項稅額3000,分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 3000,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額-2000,應交稅費-未交增值稅1000

徐阿富老師 解答

2018-12-02 13:26

你好,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 3000,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額-2000,應交稅費-應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅1000    然后  借應交稅費-應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅1000         貸借應交稅費---未交增值稅1000

9班奚雅琴 追問

2018-12-02 14:03

好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-12-02 14:15

不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

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相關(guān)問題討論
借管理費用貸銀存 稅費的都可以這么記
2017-12-10 13:48:32
你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減   貸:其他收益
2019-10-18 09:17:01
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人補交增值稅?
2019-10-11 15:18:31
一、 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、 借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2017-10-03 09:29:30
你好,附加稅月末計提,增值稅各子目月末一般都轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅子目里
2018-12-02 12:44:42
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