国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-12-01 17:17

因?yàn)楣芾砥匠5陌l(fā)生額(不是指結(jié)轉(zhuǎn)的發(fā)生額)都應(yīng)該計入借方,這樣做是為了財務(wù)報表取數(shù)的正確,結(jié)轉(zhuǎn)時都是從貸方轉(zhuǎn)入本年利潤科目的借方。管理費(fèi)用的貸方發(fā)生額(不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額)應(yīng)該表示為借方負(fù)數(shù)發(fā)生額,結(jié)轉(zhuǎn)時用貸方負(fù)數(shù)金額表示。

歲禾 追問

2018-12-01 19:15

那就是說借方-3000是正確的?

方亮老師 解答

2018-12-01 19:17

應(yīng)該編制如下分錄:
沖前一個月份的辦公費(fèi):
借:其他應(yīng)付款30000
借:管理費(fèi)用-30000
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候:
借:本年利潤-30000
貸:管理費(fèi)用-30000

歲禾 追問

2018-12-01 19:28

歲禾 追問

2018-12-01 19:31

電腦這樣做對嗎

方亮老師 解答

2018-12-01 19:31

老師看不清您發(fā)送的圖片,您的問題是什么?

歲禾 追問

2018-12-01 19:33

前一個月份的辦公費(fèi):
借:其他應(yīng)付款30000
借:管理費(fèi)用-30000

歲禾 追問

2018-12-01 19:36

月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,
借本年利潤4659
貸主營業(yè)務(wù)成本19200
貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)-30000
貸管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)509
貸管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)14950

歲禾 追問

2018-12-01 19:37

電腦自動生成的是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,對嗎

歲禾 追問

2018-12-01 19:45

然后會計憑證是這樣的,我拍了照片,到底是電腦對,還是會計憑證對呢

歲禾 追問

2018-12-01 19:45

方亮老師 解答

2018-12-01 19:48

您的疑問是什么?祝您工作愉快!

歲禾 追問

2018-12-01 19:49

月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,
借本年利潤4659
貸主營業(yè)務(wù)成本19200
貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)-30000
貸管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)509
貸管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)14950

歲禾 追問

2018-12-01 19:50

這個,和我剛剛發(fā)的照片會計憑證,兩個哪個對?

方亮老師 解答

2018-12-01 19:52

電腦對,應(yīng)該從管理費(fèi)用的貸方轉(zhuǎn)入本年利潤的借方。

歲禾 追問

2018-12-01 20:02

那如果之前申報是按會計憑證,那還需要對賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整嗎

方亮老師 解答

2018-12-01 20:16

只要財務(wù)報表取數(shù)沒有出現(xiàn)問題不用調(diào)整。以后記住編制類似沖銷分錄時應(yīng)該借方負(fù)數(shù)金額。

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...