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歲禾
于2018-12-01 15:57 發(fā)布 ??2130次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-12-01 15:59
你好,是的,年末本年利潤科目不能有余額,需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
歲禾 追問
2018-12-01 16:03
2017年8月購入的固定資產(chǎn),一臺30000元的車,是不是2017年9月開始計提折舊,也就是2017年一共計提4次折舊?
鄒老師 解答
2018-12-01 16:04
你好,是從9月份開始計提折舊,當(dāng)年計提 9, 10, 11 , 12月份,四個月的折舊
2018-12-01 16:16
檢查錯誤的時候,發(fā)現(xiàn)17年總賬中,本年利潤科目為借方的10429.19,利潤分配科目為貸方的1243305.87(是16年利潤分配數(shù)1243305.87)
2018-12-01 16:17
是不是應(yīng)該在17年12月份做一筆未分配利潤的結(jié)轉(zhuǎn)?借:利潤分配_未分配利潤 10429.19 貸:本年利潤10429.19
本年利潤在借方,把他結(jié)轉(zhuǎn)到貸方?
2018-12-01 16:18
你好,你這個總賬的本年利潤借方是年底12月份的數(shù)據(jù)?
2018-12-01 16:21
老師你看一下這個總賬
你好,是的,是這樣把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配_未分配利潤 10429.19 貸:本年利潤10429.19
2018-12-01 16:22
還有這個明細賬
2018-12-01 16:23
你好,針對這個還有什么疑問嗎
2018-12-01 16:24
哦哦,那就是這個賬確實是有問題的對嗎
2018-12-01 16:25
你好,本年利潤期末是不應(yīng)當(dāng)有余額的,應(yīng)當(dāng)把余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤才是的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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歲禾 追問
2018-12-01 16:03
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2018-12-01 16:04
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