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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-11-30 11:48

你好 如果是掛的同一個人的話 可以沖抵的

ゞ Sugar ° 追問

2018-11-30 11:50

之前都是其他應收款,我調掉掛成其他應付款

ゞ Sugar ° 追問

2018-11-30 11:51

老師,這種年底用不用轉錢還墊支款啊

meizi老師 解答

2018-11-30 11:53

你好 如果你能先沖抵后 還有其他應收款-法人的款還有借方余額的 需要年底還給公司 不然會涉及個稅的

ゞ Sugar ° 追問

2018-11-30 11:54

其他應收款我調掉了,都掛在其他應付款了

meizi老師 解答

2018-11-30 11:58

你好 既然調整了 現(xiàn)在是公司欠你們法人的錢 就不涉及稅費了 你公司有錢還給法人就行

ゞ Sugar ° 追問

2018-11-30 11:58

我們公司沒有個稅,是不是也不會影響

meizi老師 解答

2018-11-30 12:01

你好 你們沒員工嗎 沒工資嗎 個稅一般企業(yè)都要求至少報一個人的個稅的

ゞ Sugar ° 追問

2018-11-30 12:02

我們是合作社,沒有個稅

meizi老師 解答

2018-11-30 12:02

那按你稅局核定的來交稅就行 你現(xiàn)在在其他應付款不涉及稅費的

ゞ Sugar ° 追問

2018-11-30 12:04

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2018-11-30 12:04

好的 不客氣 滿意請給予評價

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同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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