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送心意

肖老師

職稱中級會計師

2018-11-29 15:45

你好!這個發(fā)票后續(xù)沖紅后會重新開一張給你們嗎? 
如果退回后不重新開要把進項抵扣金額計入成本 借 庫存商品 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 
如果退回,對方重開給一張負數(shù)再給正數(shù),則可以不調(diào)整分錄,不過金額變化的話要調(diào)整金額。

﹏淺\逝〃~ 追問

2018-11-29 16:08

好的,謝謝老師

肖老師 解答

2018-11-29 16:15

不客氣。

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相關(guān)問題討論
借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額)
2017-10-20 17:01:58
你,收到銷項負數(shù)發(fā)票是這樣處理 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-26 17:38:13
你好!你是購貨方還是銷售方
2019-05-14 18:42:03
月底不是把應(yīng)交稅費科目里的明細都轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
2019-08-27 15:35:19
待抵扣已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅了,你這樣轉(zhuǎn),貸方的待抵扣增加了
2019-08-27 11:53:42
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