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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-11-29 10:16

您之前預提費用的分錄是什么?

會計人 追問

2018-11-29 10:18

借 管理費用—交通費 貸預提費用—交通費

張艷老師 解答

2018-11-29 10:21

借:管理費用--交通費 
      預提費用--交通費 
       貸:銀行存款等 
             其他應付款

會計人 追問

2018-11-29 10:30

這支付沖減要放在一張憑證上嗎?分開可以嗎

張艷老師 解答

2018-11-29 10:33

放在一張憑證上即可,當然也可以分開做憑證的。

會計人 追問

2018-11-29 10:36

那沖減到其他應付摘要怎么寫呢

張艷老師 解答

2018-11-29 10:38

摘要可以寫結算交通費

會計人 追問

2018-11-29 10:38

沖其他應付是正數(shù)還是負數(shù)啊

張艷老師 解答

2018-11-29 10:44

沖減其他應付款時,是正數(shù),在借方。

會計人 追問

2018-11-29 11:20

請問預提費用到結轉期月要為0吧,這13萬要支付掉是吧

張艷老師 解答

2018-11-29 11:20

是的,這個要沖銷掉的。

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相關問題討論
同學你好,不需要支付的應付款項是轉入營業(yè)外收入中;
2022-03-03 10:10:45
你好 不合理 工資應該應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸其他應付款 你老板發(fā)工資有銀行流水的可以
2021-05-05 08:45:23
按照固定資產處理來進行入賬
2020-06-23 14:35:48
你好,是可以的啊呢
2020-06-03 10:34:03
你好,可以先向法人代表借款,然后用單位銀行賬戶去支付相應款項
2019-11-30 16:12:01
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